前兩年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒認(rèn)證抵扣,可是現(xiàn)在基本都沒 問
您好,可以留底退稅,也可以放在上面,到時(shí)抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實(shí)繳了,是吧 答
22年的房租,付款的時(shí)候記的借 :其他應(yīng)付款 貸 銀 問
是通過(guò)以前年度損益調(diào)整的 答
求出口退稅,退增值稅分錄? 問
收到退稅款時(shí) 借:銀行存款(實(shí)際收到的退稅款金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(實(shí)際退稅金額) 答
剛成立的公司,把公司填報(bào)成小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在想改 問
你好,企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【資格信息報(bào)告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答

支付對(duì)方網(wǎng)站推廣費(fèi),對(duì)方開票過(guò)來(lái)是信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 要計(jì)什么科目
答: 首先,你需要弄明白支付對(duì)方的推廣費(fèi)到底是什么類型的服務(wù),也就是對(duì)方開的發(fā)票的內(nèi)容。如果是技術(shù)服務(wù),這筆費(fèi)用就需要計(jì)入信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)科目中;如果是管理服務(wù),就應(yīng)該計(jì)在管理服務(wù)費(fèi)中;如果是咨詢服務(wù),就計(jì)在咨詢服務(wù)費(fèi)科目中,以此類推。比如,你向某家公司付款推廣你的產(chǎn)品,那支付的費(fèi)用就記入推廣費(fèi)科目中。
我們通過(guò)第三方推廣,對(duì)方抽成10%,但是要年底才開票,信息技術(shù)服務(wù)*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),平時(shí)我怎么做賬呀?
答: 你好,未開票前可以做預(yù)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是幫對(duì)方推廣,能不能開成信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)?對(duì)方要求這么開的,開成信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)會(huì)涉及文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
答: 同學(xué)你好 可以開,不涉及的哦

