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我很怪 ?
于2017-11-06 15:04 發布 ??822次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-06 15:05
你好,附加稅計稅依據0 其他以收入為依據的填寫不含稅收入申報
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我個月進項大于銷項國稅不交稅,地稅咋申報
答: 你好,附加稅計稅依據0 其他以收入為依據的填寫不含稅收入申報
這個月進項大于銷賬,國稅0申報,是不是地稅這些城建稅也是0申報
答: 你好,以增值稅為依據的附加稅0申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,月銷售額低于10萬,進項大于銷項,地稅還用申報嗎?進到地稅,只有個人所得稅待申報,沒有隨征稅的報表要申報哦!我還要不要申報隨征稅啊?
答: 你好!交不到增值稅附加稅可以零申報,印花稅還是要申報的
不用交稅,進項大于銷項,怎么報稅這個月
討論
關于國稅申報您了解嗎 如果我們進項大于銷項 是不是就不存在附加稅
國稅增值稅本月進稅大于銷項不用交稅,增值稅附征稅是不是直接零申報就可以了
上個月進項稅大于銷項稅月來沒做結轉,這個月仍是進項稅大于銷項稅,要統一結轉?分錄咋做?金額含上個月嗎?
老師,每個月的銷項稅大于進項稅,要將銷項稅轉到“應交稅費_未交增值稅”科目嗎?具體分錄咋做?前期留抵稅額200多萬呢,現在每月銷項大于進項也不需要交稅,需不需要轉到未交增值稅中?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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