老師你好,24年底的時(shí)候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產(chǎn),需要申報(bào)房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問下預(yù)算管理要 問
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點(diǎn),你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,按新開的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規(guī)模公司5月15收到檢測費(fèi)1650,同日開發(fā) 問
是的,同日開發(fā)票,直接計(jì)入收入 答

老師,我們2012年收了一筆工程款49.8萬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒記賬,現(xiàn)在要把他處理了,應(yīng)該怎么做賬
答: 你好;? ?補(bǔ)做賬 ; 這個(gè)工程完工了嗎? 工程掛了嗎? ?
老師2021年年底公司收到一筆工程款一直沒給開票,我查了當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做的賬務(wù)處理是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在對方讓給他們把當(dāng)時(shí)那筆工程款的發(fā)票開過去,我這賬務(wù)處理怎么做?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們18年3月發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),應(yīng)收賬款100萬,當(dāng)年老會(huì)計(jì)用現(xiàn)金收回了,現(xiàn)在銀行收到了回款,成了應(yīng)收賬款貸方余額,這筆賬要怎么處理?
答: 借銀存貸現(xiàn)金 收到這個(gè)錢


暖暖 追問
2023-03-06 12:05
meizi老師 解答
2023-03-06 12:09