老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

老師,我們2012年收了一筆工程款49.8萬,當時會計沒記賬,現在要把他處理了,應該怎么做賬
答: 你好;? ?補做賬 ; 這個工程完工了嗎? 工程掛了嗎? ?
老師2021年年底公司收到一筆工程款一直沒給開票,我查了當時的會計做的賬務處理是借銀行存款,貸主營業務收入,現在對方讓給他們把當時那筆工程款的發票開過去,我這賬務處理怎么做?
答: 借應收賬款負數,貸主營業務收入負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們18年3月發生了一筆業務,應收賬款100萬,當年老會計用現金收回了,現在銀行收到了回款,成了應收賬款貸方余額,這筆賬要怎么處理?
答: 借銀存貸現金 收到這個錢


暖暖 追問
2023-03-06 12:05
meizi老師 解答
2023-03-06 12:09