
請教個事,我們的增值稅是定額征收,按季度征收,我想問一下,我一個季度開發(fā)票不含稅銷售額超過九萬的話,應(yīng)該怎么交稅??
答: 你好!按定額的金額來交。
稅負(fù)是當(dāng)月開了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎?
答: 當(dāng)月的發(fā)票的不含稅銷售額*稅率=當(dāng)月的銷項(xiàng)稅,如果當(dāng)月還取得了增值稅專用發(fā)票,就是會產(chǎn)生增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月繳納的增值稅=當(dāng)月的銷項(xiàng)稅-當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅-留底的進(jìn)項(xiàng)稅,
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月開了代開專票(稅已交)和自己開的普票(稅未交),報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率) 這一欄應(yīng)該填寫總和,還是?
答: 你這個不含稅合計(jì)銷售額這個超過10萬么

