
請教個事,我們的增值稅是定額征收,按季度征收,我想問一下,我一個季度開發票不含稅銷售額超過九萬的話,應該怎么交稅??
答: 你好!按定額的金額來交。
稅負是當月開了發票的不含稅銷售額*稅負=當月應繳納的增值稅嗎?
答: 當月的發票的不含稅銷售額*稅率=當月的銷項稅,如果當月還取得了增值稅專用發票,就是會產生增值稅的進項稅,當月繳納的增值稅=當月的銷項稅-當月的進項稅-留底的進項稅,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月開了代開專票(稅已交)和自己開的普票(稅未交),報表中應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率) 這一欄應該填寫總和,還是?
答: 你這個不含稅合計銷售額這個超過10萬么

