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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-26 10:19

您好!借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利 
借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現金等

原始人 追問

2017-10-26 10:22

做成管理費用的話部門怎么選擇?

宋生老師 解答

2017-10-26 10:25

你好!是給什么部門的人員買的就計入對應部門。

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相關問題討論
你好,這個是五險一金的嗎?借管理費用,社保 貸應付職工薪酬,社保 借應付職工薪酬,社保 其他應收款個人負擔的社保 貸銀行存款。
2022-03-11 10:54:42
你好,當時購買的分錄是怎么做的?這個是今年的還是去年的?
2022-02-18 13:35:34
你好 第一個如果有給租金給員工的話 借管理費用 貸銀行存款
2022-01-24 07:53:29
1,公司購入車輛的車險、年檢費用、上牌費用的會計分錄: 如果是管理部門的車輛 借:管理費用--車輛保險費、年檢費用、上牌費用 8501 貸:銀行存款等 8501 如果是銷售部門的車輛 借:營業費用(或銷售費用)--車輛保險費、年檢費用、上牌費用 8501 貸:銀行存款等 8501 2,車輛及電腦設備等的固定資產折舊按5%計提: 據稅法和新會計準則,對于固定資產只要購買了,即使沒有使用也是要提取折舊的: 借;固定資產 貸:累計折舊 直到企業產生收入時,在當月就做以下會計分錄: 借:管理費用 8501 貸:固定資產 8501 折舊率為每月百分之五,年限五年。折舊計入管理費用。 如果你已經計入固定資產了,就應該轉計入待攤費用,因為車輛保險保的是全年的險。 計入待攤的分錄;借:待攤費用—車輛保險費8501元,貸:銀行存款—8501元。 每月攤銷計入費用;借:管理費用—保險費708.42元,貸:待攤費用—車輛保險費708.42元。 (12個月的攤銷差額,加在最后一個月里攤平。
2016-08-08 22:29:37
你好,借;管理費用等科目,貸;銀行存款等科目
2019-07-08 11:52:13
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