
我們有一張發票6月份的未抵扣,那么我做賬也做在6月份,我10月份抵扣,6月份和10月份應該怎么做賬呢
答: 6 借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目 10 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額)
老師,6月份報5月份的稅,我做進項抵扣的發票,做賬應該做在幾月份憑證
答: 抵扣五月份的做到五月份里面
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我們是一般納稅人,對方也是一般納稅人,我們有一單貨是6月份先付款370000,6月份到貨,6月份銷售,但是對方的發票7月份才能過來,我現在在做6月份的賬,6月入庫和銷售的分錄怎么做?。∵€有七月份收到發票后怎么做賬呢???
答: 1.付款 借 預付賬款 370000 貸 銀行存款 370000;2.收到貨物 借 庫存商品-暫估入庫 貸 預付賬款(暫估);3. 銷售 借 發出商品 貸 庫存商品;
老師,我們是一般納稅人,在認證7月份進賬票時,還有兩張 6月份的,可是我打開勾選認證平臺時,6月份是灰色的,認證不了,那么兩張6月份的票如何做賬? 認證不了就抵扣不了,該怎么寫分錄?
6月份應該抵扣的進項稅額沒有做待抵扣進項稅,這個月收到進項稅額發票之后怎么做會計處理?我6月份已經做賬了,但是沒有做進項稅額轉出我7月份收到發票了應該怎么辦
請問稅務所說我6月份有一張發票不能抵扣,現在我需要補交稅,我是要在發生抵扣的月份做進項稅轉出,但是帳我需要在6月份改還是放月份可以調呢


玲 追问
2017-10-25 12:58