
購設(shè)備,票未到是記的預(yù)付賬款,后票到了記的是應(yīng)付賬款掛往來?,F(xiàn)在怎么沖減
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;預(yù)付賬款 做這個分錄
之前給往來單位付的房租預(yù)付款我記到他們應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款了,我現(xiàn)在以后每月攤銷,怎么記賬憑賬?
答: 你好!你之前做的是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在每月攤銷,就是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我看到代理公司記得賬收到往來單位的錢都是記入應(yīng)付賬款,支付給往來單位的都是應(yīng)收賬款,可以解釋一下為什么嗎?(支出去的后期收到發(fā)票了,也是把應(yīng)收賬款沖減,他們都不計入預(yù)收賬款和預(yù)付賬款)像收到和支出其他單位的款怎樣記好些呢?
答: 你好,收到款應(yīng)該是記應(yīng)收賬款,付出去的記應(yīng)付賬款吧?像客戶與供應(yīng)商的往來賬可以只設(shè)應(yīng)收與應(yīng)付賬款科目,不設(shè)預(yù)收與預(yù)付賬款科目。因為客戶與供應(yīng)商都是長期合作對象。

