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風鈴
于2023-02-26 12:15 發(fā)布 ??338次瀏覽
丁小丁老師
職稱: 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2023-02-26 12:16
您好!做一筆一正一負的憑證就可以了,不用調整去年的賬
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老師 暫估材料入賬跨年了怎么做賬,成本已結轉
答: 您好!做一筆一正一負的憑證就可以了,不用調整去年的賬
原材料暫估入賬多了,結轉成本結轉多了,如何做賬?
答: 將結轉多的部分,做紅字沖掉
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結轉成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做呢?
答: 你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了
建筑工程暫估入賬材料已結轉成本,之后沖紅暫估材料后成本需要沖紅再結轉嗎?
討論
暫估材料入賬,月底或年底如何結轉成本?金額如何計量?
老師,之前暫估一筆材料費,暫估時借:原材料,貸:應付賬款-暫估,同時結轉了成本,本月收到材料費發(fā)票,入賬時怎么做分錄?
請問建筑工程暫估入賬的材料已經(jīng)結轉成本,現(xiàn)在沖紅暫估材料還要沖紅暫估的成本嗎
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 暫估領用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品下月沖回:暫估結轉成本要不要沖了?
丁小丁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
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