
我們公司組織外部人員給其他公司提供搬家運(yùn)輸服務(wù),收入5000元,開了發(fā)票未付賬。其中公司收取1000元,剩下的4000發(fā)放給人工工資,我這筆賬的分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 其他業(yè)務(wù)成本。那月底這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去,但是我這個(gè)錢還沒有支付給工人,這樣的話等錢到賬發(fā)工資的時(shí)候,要怎么做賬務(wù)處理。
答: 您好!發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金。
2020年:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅應(yīng)做其他業(yè)務(wù)收入 ,做成其他業(yè)務(wù)成本 ,今年如何調(diào)賬?
答: 你好,今年的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)成本, 貸:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們公司受托加工,如下賬務(wù)處理正確嗎?借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
答: 你好,可以這么做的。


憂傷的小螞蟻 追問
2017-10-19 17:18
宋生老師 解答
2017-10-19 17:19
憂傷的小螞蟻 追問
2017-10-19 17:21
宋生老師 解答
2017-10-19 17:22