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良老師1

職稱計算機高級

2023-02-22 15:53

財務(wù)部管理規(guī)章制度是所有財務(wù)部人員必須遵守的規(guī)定,有助于財務(wù)部的正常運轉(zhuǎn)。主要包括以下幾點: 
 
一、實施財務(wù)管理制度。財務(wù)管理制度是財務(wù)部人員管理財務(wù)活動、采取及時措施的依據(jù),是指對財務(wù)部經(jīng)營活動,實施統(tǒng)一的管理規(guī)定,規(guī)范各項財務(wù)收支,增強財務(wù)控制,使財務(wù)部經(jīng)營活動科學(xué)有效地實施。 
 
二、固定財務(wù)部投資管理制度。財務(wù)部投資管理需要按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制定出實施投資管理的規(guī)章制度,對投資管理進行細化和規(guī)范,并且定期對其進行修改和補充,以保證投資管理的有效性和合規(guī)性。 
 
三、強化財務(wù)部內(nèi)部控制制度。財務(wù)部內(nèi)部控制制度是財務(wù)部的重要控制機制,它的實施將有助于完善財務(wù)部的管理,從而更好地實現(xiàn)財務(wù)部的戰(zhàn)略目標(biāo)。通過強化財務(wù)部內(nèi)部控制,可以更好地保障財務(wù)部資產(chǎn)安全,防止資金流失。 
 
四、細化財務(wù)部報銷管理制度。報銷管理制度是財務(wù)部人員審批報銷費用的依據(jù),它的實施可以有效控制報銷費用,保證報銷費用的合規(guī)性。此外,通過細化報銷管理制度,也可以降低財務(wù)部的管理成本。  
 
五、實施財務(wù)部會計制度。會計制度是財務(wù)部人員開展會計工作的依據(jù),要求會計工作必須符合國家財務(wù)法律法規(guī)的規(guī)定,同時還要遵守會計準(zhǔn)則,以便于更好地保障財務(wù)部資產(chǎn)安全,促進財務(wù)部經(jīng)營活動的順利開展。  
 
總之,財務(wù)部管理規(guī)章制度是財務(wù)部經(jīng)營活動的重要保障措施,是指對財務(wù)部經(jīng)營活動實施統(tǒng)一的規(guī)范,以遵守法律法規(guī)、保障財務(wù)部資產(chǎn)安全、確保財務(wù)部投資管理、報銷管理和會計工作的順利開展。

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財務(wù)部管理規(guī)章制度是所有財務(wù)部人員必須遵守的規(guī)定,有助于財務(wù)部的正常運轉(zhuǎn)。主要包括以下幾點: 一、實施財務(wù)管理制度。財務(wù)管理制度是財務(wù)部人員管理財務(wù)活動、采取及時措施的依據(jù),是指對財務(wù)部經(jīng)營活動,實施統(tǒng)一的管理規(guī)定,規(guī)范各項財務(wù)收支,增強財務(wù)控制,使財務(wù)部經(jīng)營活動科學(xué)有效地實施。 二、固定財務(wù)部投資管理制度。財務(wù)部投資管理需要按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制定出實施投資管理的規(guī)章制度,對投資管理進行細化和規(guī)范,并且定期對其進行修改和補充,以保證投資管理的有效性和合規(guī)性。 三、強化財務(wù)部內(nèi)部控制制度。財務(wù)部內(nèi)部控制制度是財務(wù)部的重要控制機制,它的實施將有助于完善財務(wù)部的管理,從而更好地實現(xiàn)財務(wù)部的戰(zhàn)略目標(biāo)。通過強化財務(wù)部內(nèi)部控制,可以更好地保障財務(wù)部資產(chǎn)安全,防止資金流失。 四、細化財務(wù)部報銷管理制度。報銷管理制度是財務(wù)部人員審批報銷費用的依據(jù),它的實施可以有效控制報銷費用,保證報銷費用的合規(guī)性。此外,通過細化報銷管理制度,也可以降低財務(wù)部的管理成本。 五、實施財務(wù)部會計制度。會計制度是財務(wù)部人員開展會計工作的依據(jù),要求會計工作必須符合國家財務(wù)法律法規(guī)的規(guī)定,同時還要遵守會計準(zhǔn)則,以便于更好地保障財務(wù)部資產(chǎn)安全,促進財務(wù)部經(jīng)營活動的順利開展。 總之,財務(wù)部管理規(guī)章制度是財務(wù)部經(jīng)營活動的重要保障措施,是指對財務(wù)部經(jīng)營活動實施統(tǒng)一的規(guī)范,以遵守法律法規(guī)、保障財務(wù)部資產(chǎn)安全、確保財務(wù)部投資管理、報銷管理和會計工作的順利開展。
2023-02-22 15:53:49
你好,同學(xué),你可以去實務(wù)專欄問一下實操老師的。
2019-03-12 09:47:52
你好,下載中心有的哦
2019-01-04 16:47:40
老師這里只有通用的財務(wù)制度,您參考一下: 公司財務(wù)管理制度 全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度,敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實,樹立為客戶服務(wù)意識。 一、財務(wù)部職責(zé)范圍 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),確保財務(wù)工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。 3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,維護公司的合法權(quán)益。 4、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃,督促有關(guān)部門加強資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。 5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務(wù)帳目,編制財務(wù)報表。 7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 8、及時核算和上繳各種稅金。 9、參與業(yè)務(wù)項目結(jié)算,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 10、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。 12、加強本部門人員的培訓(xùn),提高本部門工作人員素質(zhì)。 二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 借款審批及標(biāo)準(zhǔn): 1、出差借款: 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。 2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款,先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。 3、日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。 4、其他臨時借款:如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。 5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的,財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。 6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 7、嚴(yán)格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準(zhǔn)后方可借支。 三、日常費用報銷: 1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷; 4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷; 5、補充說明 如報銷審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。 財務(wù)部崗位職責(zé) 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫; 2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),要及時核對庫存現(xiàn)金,每周一填寫貨幣資金周報表; 3、保管好庫存現(xiàn)金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失; 4、保管好印章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章; 5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票; 6、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳; 7、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定,并正確執(zhí)行; 8、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會計憑證,登記總帳; 9、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點; 10、每月編制會計報表,確保報表數(shù)字真實,計算正確,鉤稽關(guān)系清楚; 11、負責(zé)裝訂、管理會計檔案; 12、清楚工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等; 13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結(jié)合合同督促項目部回款; 14、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制; 15、每月末及時督促各項目部報帳; 16、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),并制單入帳; 17、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同,按合同執(zhí)行付款; 18、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核; 19、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案; 20、進行成本費用控制、核算、考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益; 21、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算; 22、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,監(jiān)督執(zhí)行會議; 23、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 財 務(wù) 基 礎(chǔ) 工 作 規(guī) 范 財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分,它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。 一、 票據(jù) 1、 票據(jù)的種類: (1) 外部取得的原始發(fā)票; (2) 公司自制的差旅費報銷單; (3) 公司自制的支出證明單。 2、 票據(jù)的報銷要求: (1) 外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。 (2) 公司自制的差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。 (3) 公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據(jù)非常多的情況,使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。 附 則 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責(zé)解釋。 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
2019-01-04 16:11:12
沒有單獨這個行業(yè)的,你可以去下載中心搜索財務(wù)管理制度,那里有,可以下載
2020-04-11 23:16:48
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