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999

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-02-20 20:07

常用的合理避稅方法有: 
1、利用集團(tuán)企業(yè)結(jié)構(gòu):集團(tuán)企業(yè)可將不同公司分類(lèi)歸屬不同的稅區(qū)或者稅收制度,以分擔(dān)稅務(wù)負(fù)擔(dān); 
2、移民式稅收優(yōu)惠:特定國(guó)家會(huì)推出特殊的移民式稅收優(yōu)惠,如會(huì)優(yōu)惠某部分收入稅率; 
3、借助一線稅收優(yōu)惠政策:一線國(guó)家會(huì)比國(guó)內(nèi)設(shè)定更富有吸引力的稅收優(yōu)惠政策,比如新西蘭的股息收入免稅; 
4、重復(fù)扣除策略:企業(yè)可以在稅收法規(guī)中利用重復(fù)抵扣的策略,可以減少企業(yè)額外的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。 
 
拓展知識(shí):除了上述最常用的合理避稅方法,企業(yè)還可以利用跨國(guó)稅收協(xié)定等來(lái)節(jié)省稅務(wù)負(fù)擔(dān),這是一種國(guó)際間稅收聯(lián)系和合作的具體體現(xiàn),可以極大地降低實(shí)際負(fù)擔(dān)。

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常用的合理避稅方法有: 1、利用集團(tuán)企業(yè)結(jié)構(gòu):集團(tuán)企業(yè)可將不同公司分類(lèi)歸屬不同的稅區(qū)或者稅收制度,以分擔(dān)稅務(wù)負(fù)擔(dān); 2、移民式稅收優(yōu)惠:特定國(guó)家會(huì)推出特殊的移民式稅收優(yōu)惠,如會(huì)優(yōu)惠某部分收入稅率; 3、借助一線稅收優(yōu)惠政策:一線國(guó)家會(huì)比國(guó)內(nèi)設(shè)定更富有吸引力的稅收優(yōu)惠政策,比如新西蘭的股息收入免稅; 4、重復(fù)扣除策略:企業(yè)可以在稅收法規(guī)中利用重復(fù)抵扣的策略,可以減少企業(yè)額外的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。 拓展知識(shí):除了上述最常用的合理避稅方法,企業(yè)還可以利用跨國(guó)稅收協(xié)定等來(lái)節(jié)省稅務(wù)負(fù)擔(dān),這是一種國(guó)際間稅收聯(lián)系和合作的具體體現(xiàn),可以極大地降低實(shí)際負(fù)擔(dān)。
2023-02-20 20:07:26
這個(gè)參照財(cái)務(wù)管理稅務(wù)籌劃課程學(xué)習(xí)吧
2017-07-22 18:12:26
你好 (一)指標(biāo)分析,模擬評(píng)稅 稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)行納稅評(píng)估,企業(yè)應(yīng)該按稅務(wù)機(jī)關(guān)的評(píng)稅方法自行評(píng)估,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。下面以增值稅為例說(shuō)明。 稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)增值稅從四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。 稅負(fù)率:將稅負(fù)率與預(yù)警值對(duì)比。 增加值稅負(fù)率:用(工資%2B利潤(rùn)+折舊+稅金)*增值稅稅率,將得到的結(jié)果與企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅對(duì)比,以發(fā)現(xiàn)是否少繳增值稅。 進(jìn)項(xiàng)控制額:企業(yè)進(jìn)項(xiàng)最大抵扣額=(銷(xiāo)售成本+存貨本年增加+應(yīng)付本年減少)*主要進(jìn)貨的稅率+運(yùn)費(fèi)*7%,如果企業(yè)抵扣大于上述值,暗示可能進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題。 投入產(chǎn)出率:用投入原料除以材料消耗定額,測(cè)算處可以生產(chǎn)的成品,對(duì)算出企業(yè)收入,并與報(bào)表對(duì)比。 企業(yè)運(yùn)用以上指標(biāo)分析,如果發(fā)現(xiàn)異常,就應(yīng)及時(shí)分析原因。 (二)存款少可遲繳稅 企業(yè)申報(bào)以后就應(yīng)該及時(shí)繳稅,但如果由于存款少可以申請(qǐng)遲繳。存款少到什么情況可以遲繳稅?可動(dòng)用的銀行存款不足以支付當(dāng)期工資,或者支付工資以后不足以支付應(yīng)交稅金。 注意可動(dòng)用的銀行存款不包括企業(yè)不能支付的公積金存款,國(guó)家指定用途的存款,各項(xiàng)專(zhuān)用存款。 當(dāng)期工資是企業(yè)根據(jù)工資制度計(jì)算出的應(yīng)付工資。 如果出現(xiàn)以上情況,企業(yè)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng),辦理延期繳納稅款的手續(xù)。 (三)沒(méi)有生意也申報(bào) 企業(yè)納稅申報(bào)是一項(xiàng)義務(wù),不論企業(yè)是否有稅要交。企業(yè)可能因?yàn)楦鞣N原因沒(méi)有稅款要繳納,例如企業(yè)處于籌建期間;企業(yè)處于免稅期間;企業(yè)處于清算期間;清算還沒(méi)有結(jié)束;企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)不理想,沒(méi)有納稅收入或者收益。這些情況下,企業(yè)可能沒(méi)有稅款要繳納,但都要按時(shí)納稅申報(bào),沒(méi)有應(yīng)納稅稅款的申報(bào)就是所謂的零申報(bào)。零申報(bào)只是一個(gè)簡(jiǎn)單的程序。一項(xiàng)簡(jiǎn)單的手續(xù),如果不辦理,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以每次處以罰款2000元。 (四)重視視同銷(xiāo)售 視同銷(xiāo)售就是實(shí)際不是銷(xiāo)售也要按銷(xiāo)售納稅,沒(méi)有銷(xiāo)售也納稅無(wú)疑會(huì)增加企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。應(yīng)該視同銷(xiāo)售也納稅無(wú)疑會(huì)增加企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。應(yīng)該視同銷(xiāo)售不繳稅是違規(guī),不應(yīng)該視同銷(xiāo)售也當(dāng)成銷(xiāo)售就會(huì)繳冤枉稅。 (五)看損耗是否正常 企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中存在各種損耗,投進(jìn)的原料一部分損耗了,一部分形成產(chǎn)品。在增值稅里,正常損耗的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,非正常損失的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,要轉(zhuǎn)出。因此,正常劃分正常損耗和非正常損耗對(duì)企業(yè)納稅非常重要。 (六)注意行業(yè)間的稅務(wù)政策特例 稅務(wù)法規(guī)有一般的規(guī)定,也有針對(duì)特殊情況,各個(gè)行業(yè)的特殊規(guī)定。如果對(duì)自身行業(yè)的特殊規(guī)定不了解,企業(yè)也會(huì)蒙受損失。 (七)適用稅率看進(jìn)項(xiàng) 使用稅率只與產(chǎn)品有關(guān),與進(jìn)項(xiàng)無(wú)關(guān)。對(duì)于稅務(wù)人員的解釋一定要三思而行,否則就會(huì)聽(tīng)得糊涂,納稅也糊涂。 (八)預(yù)收帳款也要繳稅 聽(tīng)了太多預(yù)收款被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求征稅的故事。 增值稅條例實(shí)施細(xì)則第33條規(guī)定;預(yù)收款在發(fā)出貨物才產(chǎn)生納稅義務(wù)。 有些企業(yè)預(yù)收款繳稅是因?yàn)閷?duì)方要求開(kāi)具發(fā)票。其實(shí),收到預(yù)收款,向?qū)Ψ介_(kāi)具預(yù)收款憑證就可以了。預(yù)收款憑證不屬于發(fā)票,所以稅務(wù)機(jī)關(guān)不監(jiān)制預(yù)收款憑證。 (九)生產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠 外資生產(chǎn)企業(yè)兩免三減半的規(guī)定大家很熟悉:只有生產(chǎn)企業(yè)才能享受,服務(wù)企業(yè)不能享受。
2022-03-24 22:19:16
①價(jià)格轉(zhuǎn)讓法   這是企業(yè)常用避稅方法之一,指兩個(gè)以上有經(jīng)濟(jì)利益聯(lián)系的經(jīng)濟(jì)實(shí)體為獲取更多利潤(rùn)和經(jīng)濟(jì)利益,以?xún)?nèi)部?jī)r(jià)格進(jìn)行的銷(xiāo)售活動(dòng)。為確保企業(yè)集團(tuán)公司的利益最大化,必須對(duì)價(jià)格進(jìn)行合理籌劃。    ②成本調(diào)整法 成本調(diào)整法是通過(guò)合理調(diào)整或分配攤銷(xiāo)成本,減少利潤(rùn),以達(dá)規(guī)避納稅義務(wù)的方法。但須注意,合理的成本和費(fèi)用的調(diào)整和攤銷(xiāo),應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行稅法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在可允許的范圍內(nèi)做的一些“籌劃”,不是違法亂攤成本、亂擠費(fèi)用。   ③籌資法 籌資也是企業(yè)進(jìn)行合理避稅的一種行之有效的方法,指通過(guò)籌資,使企業(yè)稅負(fù)最輕。一般情況下,企業(yè)通過(guò)商業(yè)信用、銀行貸款、吸納股權(quán)等多種方法來(lái)籌集所需資金。但籌資時(shí)必須考慮到企業(yè)財(cái)務(wù)及資金結(jié)構(gòu),使企業(yè)資金結(jié)構(gòu)達(dá)到最佳,稅負(fù)最輕。    ④資產(chǎn)租賃 租賃是指出租人為收取租金,在契約或合同規(guī)定的期限內(nèi),將資產(chǎn)租借給承租人使用的一種經(jīng)濟(jì)行為。從承租人來(lái)說(shuō),租賃可以避免企業(yè)購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備所需花費(fèi)的費(fèi)用負(fù)擔(dān),并免遭設(shè)備陳舊過(guò)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn),租金是從稅前利潤(rùn)中扣減的,可沖減利潤(rùn)而實(shí)現(xiàn)避稅目的。 ⑤從銷(xiāo)售下手 企業(yè)應(yīng)按自身發(fā)展的實(shí)際狀況,選擇不同的銷(xiāo)售結(jié)算方式,盡量延遲收入確認(rèn)的時(shí)間。由于貨幣的時(shí)間價(jià)值,延遲納稅會(huì)給企業(yè)帶來(lái)意想不到的節(jié)稅效果。 ⑥換成“洋”企業(yè) 我國(guó)對(duì)外商投資企業(yè)實(shí)行的是稅收傾斜政策,若改變經(jīng)營(yíng)模式,由內(nèi)資企業(yè)逐漸過(guò)渡為中外合資、合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)的話,就可享受此稅收政策,達(dá)到企業(yè)避稅目的。 以上幾種就是企業(yè)常用避稅方法了,供參考 學(xué)堂相關(guān)稅務(wù)籌劃的課程
2019-11-15 10:00:42
可以往高新技術(shù),小微企業(yè),或者加計(jì)扣除等稅收優(yōu)惠這幾個(gè)方面著手。詳細(xì)可以看下納稅籌劃的課程。
2018-11-06 18:03:36
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