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菲童牛寶
于2017-10-14 14:41 發布 ??840次瀏覽
老王老師
職稱: ,中級會計師
2017-10-17 22:34
您好,是因為貴公司沒有到稅務局辦理出口企業的申請手續吧。
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出口企業,我在那個增值稅減免申報明細表填那個出口免稅,填完后保存申報表提示那個說不是出口企業,免稅額要為0,但是我們上個月又出口了,有免稅額
答: 您好,是因為貴公司沒有到稅務局辦理出口企業的申請手續吧。
我們是免抵退的,生產企業免抵退,出口銷售額148萬多,需要在附表增值稅減免申報明細表中,出口免稅,免征增值稅項目銷售嗯那個空格中再填一下嗎?
答: 你好,填寫在增值稅表一第16行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
外貿出口企業,增值稅減免稅申報明細表出口免稅這條用填嗎
答: 是的,這個是需要填寫這個,
申報增值稅時,有一個表叫做《增值稅減免稅申報明細表》。其中,有一個項目是“出口免稅”。 現在,公司享受免退稅政策嘛,每個月的出口銷售額是免稅的,那么要不要將每個月銷售額填寫在這個表格內。
討論
外貿企業出口收入,需要填寫增值稅減免申報明細表的出口免稅部分 嗎?
18年12月的時候出口貨物申報了單證不齊,這個月要改成免稅,沖減回來之后是不是需要填增值稅減免稅申報明細表,2018年12月的時候填了生產企業出口貨物征(免)稅明細表
生產出口企業的免稅金額需要填寫減免明細申報表嗎
老師,出口企業的這個表《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表》在那里看呀
老王老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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