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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-02-20 14:59

出售未抵扣進項稅的商品應當計算增值稅,一般情況下,增值稅的計算方法是:銷售額×增值稅稅率=應納稅額,即銷售價格×17%=應繳納的增值稅(增值稅稅率為17%)。 
 
比如:一家家具公司出售未抵扣進項稅的家具,該家具出售價格為1000元,則應繳納增值稅為1000元×17%=170元。 
 
拓展知識:通常企業在銷售商品時,會將購買商品所支付的進項稅抵扣稅費,以減少繳納的稅款。因此,出售未抵扣進項稅的商品,企業就無法利用進項稅抵扣稅款,只能繳納增值稅。

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出售未抵扣進項稅的商品應當計算增值稅,一般情況下,增值稅的計算方法是:銷售額×增值稅稅率=應納稅額,即銷售價格×17%=應繳納的增值稅(增值稅稅率為17%)。 比如:一家家具公司出售未抵扣進項稅的家具,該家具出售價格為1000元,則應繳納增值稅為1000元×17%=170元。 拓展知識:通常企業在銷售商品時,會將購買商品所支付的進項稅抵扣稅費,以減少繳納的稅款。因此,出售未抵扣進項稅的商品,企業就無法利用進項稅抵扣稅款,只能繳納增值稅。
2023-02-20 14:59:16
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
同學你好 借庫存商品 貸進項轉出
2022-09-28 09:34:35
可以抵扣,直至抵扣完為止
2016-02-26 09:12:54
對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發票信息表情況說明、紙質《紅字發票信息表》(系統內打印的,加蓋企業公章)、經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發票信息表。請確保在開具新的紅字發票信息表前,已經核實好相關數據和信息。 3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規定的時間內完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
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