
小規模納稅季度申報,本月有一筆稅務局代開的發票沖紅銷售額401.3 還沒去拿發票沖紅單未入賬,稅務系統申報表顯示稅務代開銷售額—401.3 本季度開票金額 28571.43 無票收入:4269.49 兩者合計銷售額32840.92 報表這么填寫正確嗎?
答: 你好!是正確的,你的理解正確
老師,您好,6月份時小規模企業去稅務局代開專票,二季度正常申報增值稅及附加了,但7月份又去稅務局紅沖了此票,三季度申報增值稅時應該如何申報銷售額,三季度未開普票,也沒有銷售額
答: 由于收入金額小于零,是無法完成申報的,正常說需要做無票的收入,至少收入大于等于零才能完成申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本季度只有沖紅發票,沒有新開銷售發票,稅務申報表怎么填寫?
答: 你好,就按照你沖紅發票的數據填寫,不過負數的話網上有可能比對不通過,需要去大廳處理,你可以先在網上操作一下的額
小規模本季銷售額合計超30萬 本級應納稅額大于代開專票預繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應納稅額嗎?
老師,小規模納稅人2020 年第一季度按3%開超過30萬的銷售收入,當時正常納稅了,這個季度紅沖了,但是這個季度開票收入按1%開的,紅沖后造成稅額多交,銷售額顯示正數,該怎么填報表
小規模納稅人,12月份代開的專票1月份才沖紅,請問在小規模納稅人增值稅季度申報表主表中是應稅服務這一欄是填寫沖紅后的未稅金額還是填所有開票的未稅金額?
#提問#小規模納稅人,季度申報,季度總銷售額8萬(含免稅銷售額1萬,但代開增值稅專票),請問季度申報時這1萬元填寫在增值稅申報表中2:稅務機關代開專票,12:其他免稅銷售額
你好老師:小規模本季銷售額合計超30萬 本季應納稅額大于代開專票預繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季增值稅申報表上的應納稅額嗎


Aime 追問
2017-10-13 16:55