
您好。駕校培訓機構小規模納稅人。收到學員的學費怎么入賬。是收到入預收賬款。代收的考試費入其他應付款嗎。等考完試再確認收入嗎
答: 您好!先計入預收賬款。 是的,計入其他應付。你可以按科目一,科目二這樣來分配收入
老師,我還是想確認一下關于應付賬款調賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓業務,我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學校30%時開回的發票一直掛賬應付賬款,當時是對公戶轉賬的!我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發票是 借:其他應收(學校) 貸 銀行存款,收到學校發票:借 應付賬款 貸 其他應收款,現在想把應付賬款調平然后還不想交稅,我每月的賬務怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應付 法人,公司現在沒錢存這筆收入款!現在法人名下掛賬(其他應付款 法人)不到100萬,和學校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
答: 你好,同學。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關免稅優惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應付款或預收賬款 上交 借 其他應付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉收入 借 預收賬款 貸 收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
接續上次的未確認收入,請問其他應付款和其他應收款能看出來未確認收入嗎?
答: 可以通過往來賬入手查出來,如果真的有未確認的收入放到往來科目的話。
老師,我們是小規模納稅人。剛成立的時候,把實收資本掛到其他應收款,我感覺不對,沖了。實收 資本為0.但現在其他應傳遞款比較多。我可以把法人的其他應付款轉成實收 資本?
老師你好,我代的這家公司現在這個賬套里的預付賬款掛了有100多萬,預收賬款20多萬,其他應付款300多萬,其他應收款也是100多萬,這個帳怎么平帳啊?這個是醫療器械公司,小規模納稅人
老師您好!請問小規模納稅人企業法人墊付的各種資金130多萬,原代賬會計計入其他應收款和其他應付款,可以調賬到實收資本嗎?
老師我們是小規模納稅人。老板打錢給公司有其他應付款掛著帳,現在公司打給老板2000元,是借:其他應收款 貸:銀行存款還是借:其他應付款?

