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于2017-10-09 16:04 發(fā)布 ??1745次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-10-09 16:05
老師好 是我們公司的模具老師的拿著模具產(chǎn)品的到我們加工的,不是產(chǎn)品的
宋生老師 解答
您好!你們公司是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)企業(yè)
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2017-10-09 16:07
是生產(chǎn)企業(yè)的,是我們公司的模具老師的拿著模具產(chǎn)品的到外面加工的, 我們公司是先制造們模具出來的,然后再通過模具的生產(chǎn)出來塑料制品的 最后再把塑料制品的制成產(chǎn)成品的 銷售給對(duì)方的
2017-10-09 16:08
您好!如果是模具的加工費(fèi),建議你還是計(jì)入制造費(fèi)用。
2017-10-09 16:09
@宋老師:好的 多謝了的哦
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老師2月申報(bào)的獎(jiǎng)金可以在工資表反映吧,獎(jiǎng)金分錄是和工資一樣入管理費(fèi)用同制造費(fèi)用嗎
答: 你好,是的,你的表述沒錯(cuò)的
食堂吊頂維修分錄做管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用
答: 您好 食堂吊頂維修分錄做管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用,制造費(fèi)用是負(fù)數(shù)的,分錄是借方紅字還是記貸方?
答: 你好,分錄是借方紅字
往年本應(yīng)該入管理費(fèi)用的工資,入到了制造費(fèi)用工資了,如果要在今年調(diào)整賬務(wù),如何出分錄合理些?
討論
如果是我們公司的產(chǎn)品拿到外面的模具刻字 激光刻字 產(chǎn)品打標(biāo)等這些加工的話 那這些加工的費(fèi)用計(jì)入到什么分錄的呢?這個(gè)的不屬于管理費(fèi)用的嗎?是屬于制造費(fèi)用的嗎?
實(shí)際折舊金額制造費(fèi)用1228.45 管理費(fèi)用3271.06 1-3月只計(jì)提了制造費(fèi)用,管理費(fèi)用沒有 4月折舊又分開了計(jì)制作/管理金額 而且金額也有問題 怎么調(diào)1-3分錄 借:制造費(fèi)用4470.19 貸累計(jì)4470.194470.19=1228.45+3241.74(這是管理費(fèi)用其中一部分歸集到制造,另外29.32完全沒計(jì)提)4月分錄 借;制造1228.45 管理3359.02貸累計(jì)折4587.47 3359.02=29.32*3個(gè)月+3271.06又補(bǔ)提一筆 借管理58.64 貸累計(jì)58.64 麻煩看下這種科目歸集錯(cuò)誤 金額混亂怎么調(diào)整
請(qǐng)問這一題制造費(fèi)用不是應(yīng)該借增加貸減少管理費(fèi)用貸加借減 累計(jì)折舊借加貸減 這個(gè)題目的分錄沒搞懂 求這個(gè)題的詳細(xì)解釋 感謝
本月發(fā)現(xiàn)之前應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用,之前卻計(jì)入了管理費(fèi)用,直接做調(diào)整分錄就可以了嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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宋生老師 解答
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宋生老師 解答
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