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時光恍然
于2017-10-09 11:32 發(fā)布 ??953次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-10-09 11:57
我是說在增值稅納稅申報表(小規(guī)模企業(yè))如何填寫?需要在這個表里面體現(xiàn)出來嗎?
時光恍然 追問
2017-10-09 12:26
沒有查補銷售額這一欄,而且我們是屬于無票收入
2017-10-09 12:46
是之前賬上的一筆借款未還然后確定為無票收入,補交了增值稅
李愛文老師 解答
2017-10-09 11:35
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2017-10-09 12:15
第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”:填寫本期銷售貨物及勞務(wù)、服務(wù)和無形資產(chǎn)的不含稅銷售額,不包括銷售、出租不動產(chǎn)、銷售使用過的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。 就是填寫你們稅務(wù)稽查補交銷售額
2017-10-09 12:33
我看你說是查補去年的稅款
2017-10-09 13:15
補交增值稅,就是填寫在第1欄,用“增值稅/稅率”的數(shù)據(jù)填列
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李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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時光恍然 追問
2017-10-09 12:26
時光恍然 追問
2017-10-09 12:46
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李愛文老師 解答
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