老師,5月開了份發票,5月貨物出庫了,發票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數量為0,由于小數點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業外支出就可以了。 答
老師,這個是依據哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

老師請問下為何我18年彌補年度虧損為3700000,我19年季度預交企業所得稅,利潤總額總會用在彌補以前年度虧損,最終為零,但是到19年第三季度就已經超了18年終的額度,為何還是會自動彌補?
答: 你好!超出你們的虧損金額了嗎?
房地產預交企業所得稅時 可以彌補以前年度虧損之后 在預交企業所得稅嗎
答: 你好,預交是根據實現的 預收款收入預交的,不能先彌補虧損 的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業所得稅前可彌補以前年度虧損是從哪年開始算,例如計算2019年所得稅,是包括2019年度往前數5年嗎?圖中第9題哪幾年是可以彌補的
答: 同學您好,2019年可以彌補2018 2017 2016 2015 2014年度的虧損


快樂每一天 追問
2017-10-06 09:53
鄒老師 解答
2017-10-06 09:56