老師,你好,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn) 問
您好,是的,這個(gè)是要費(fèi)用化的 答
請教老師,有現(xiàn)金流量編制模版嘛,就是根據(jù)已經(jīng)有公 問
你好這個(gè)沒有,因?yàn)楦鶕?jù)這兩個(gè)表是不能夠直接得到現(xiàn)金流量表的。 答
您好,出口退稅會(huì)計(jì)人員工資、社保不在出口退稅企 問
你他是兼職的嗎?如果是兼職的,社保不在這里也可以,但是不發(fā)工資是什么原因?因同一個(gè)職工,他在其他的公司有工資的情況下,有社保,你們單位就給他交不了社保。這么解釋就行。 答
老師,公司為小規(guī)模,24年收到個(gè)人開的普票7萬(技術(shù)服 問
你好,你是按勞務(wù)交的個(gè)稅嗎? 答
老師您好!2024年12月我用了以前年度損益調(diào)整科目, 問
您好,以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,然后我們 要更正23年年報(bào),23年期末數(shù)變更,這樣24年期初也要變更,這樣就能負(fù)債表和利潤表勾稽上 答

餐飲業(yè)庫存商品-酒水,怎么結(jié)轉(zhuǎn)。入庫:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 銷售:借現(xiàn)金 貸營業(yè)收入-酒水 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借營業(yè)成本 貸庫存商品(這個(gè)庫存商品是月底盤庫時(shí)的結(jié)余金額還是當(dāng)月銷售商品的金額)
答: 是做內(nèi)賬還是外賬,做營業(yè)收入時(shí)沒有做稅,如果是內(nèi)賬,上述的分錄處理就行了
老師,我們有2種進(jìn)貨方式,應(yīng)該怎么做分錄:零售業(yè)購進(jìn)商品借:庫存商品100,貸:銀行存款50,貸:?,銷售時(shí)借:庫存現(xiàn)金100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本50,貸:庫存商品?零售業(yè)購進(jìn)商品借:庫存商品100,貸:銀行存款100,銷售時(shí)借:庫存現(xiàn)金100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本50,貸:庫存商品?
答: 你好!你按后面一種就好了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 你好!3月份暫估一筆入庫 借 庫存商品100 貸 應(yīng)付賬款 100 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫存商品 100 ,4月紅沖借 庫存商品 —100 貸 庫存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫存商品150 貸 應(yīng)付賬款 150那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營業(yè)務(wù)成本 150 貸 庫存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的

