
庫(kù)存商品到9月份變成負(fù)數(shù)了,是因?yàn)橛幸郧霸路莸倪M(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,也沒(méi)有做帳。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理和調(diào)整?
答: 月末做暫估入賬
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票和庫(kù)存商品是不是要對(duì)應(yīng)起來(lái)了
答: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票和庫(kù)存商品,要對(duì)應(yīng)起來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
控制稅負(fù),可以把進(jìn)項(xiàng)先不認(rèn)證,那要是進(jìn)項(xiàng)是庫(kù)存商品,是不是也不認(rèn)證?賬怎么做?如果這個(gè)月有銷項(xiàng)的話。
答: 您好 可以這樣寫(xiě)分錄 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等


田老師 解答
2015-11-06 11:43
田老師 解答
2015-11-07 21:12