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smile
于2017-09-30 16:37 發布 ??2395次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-09-30 16:38
借:待攤費用,應交稅費貸:銀行存款;借:管理費用貸:待攤費用
smile 追問
2017-09-30 16:45
有進項稅費的款項先預付的借:預付 貸:銀行三年的租房,攤銷時的房租怎么處理呢 借:費用 稅金?貸:預付賬款 這個稅金是當月就已經 認證了
袁老師 解答
2017-09-30 17:12
也可以的啊
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收到一張房租專票,攤銷時的賬務處理?稅金怎么體現?
答: 借:待攤費用,應交稅費貸:銀行存款;借:管理費用貸:待攤費用
一般先支付三個月房租,后收到專用發票,怎么賬務處理呀,用攤銷嗎
答: 你好 借;預付 賬款 貸;銀行存款 取得發票 借;待攤費用 貸;預付賬款 然后按3個月平均攤銷
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18000元期限三年,專利權六月份計提攤銷的賬務處理
答: 借:管理費用 500 貸 累計攤銷500
老師,租金按1萬支付,現在已經攤銷了幾個月,現在租金要改成3萬,這個賬務處理要怎么辦?
討論
我這個月支付前兩年的廠房租金,賬務處理怎么做啊,也按正常攤銷么
如果攤銷如何做賬務處理?
關于預付3年的房租怎么做賬務處理啊,發票也沒開,需要每個月攤銷嗎
房租是當年的需要攤銷么?比如前半年免租,后半年需要繳納,6月補預提當年1-6月的,7月收到下半年發票30萬,那么補預提以及收到發票時賬務處理
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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smile 追問
2017-09-30 16:45
袁老師 解答
2017-09-30 17:12