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芭芭拉~
于2017-09-29 16:42 發布 ??3473次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-29 17:20
你好,是的,把其他應付款轉為營業外收入核算
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在不?老師 調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 營業外收入 0.31 調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 其他應付款 進益澳門 -0.31 8、9、10月份少付了工資尾數,在11月怎么做會計分錄?
答: 直接調整到營業外收入就可以 不要放在其他應付款
因客戶違約,收取的保證金不退回,并且還要收罰款,會計分錄,是借:其他應付款 貸:營業外收入 對嗎?
答: 你好,是的,把其他應付款轉為營業外收入核算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應付款掛賬多久需要調整為營業外收入?會計分錄如何做?
答: 你好,這個沒有規定調整的。
老師,我們社保1月份的時候申請了困難企業社保減免,單位部分1月份有補退全部抵扣了就沒有交錢,個人部分我們從員工工資扣出來了的,但是實際上面沒有交錢,直接社保賬戶抵扣了,個人部分社保怎么平賬呢,我直接做的借:其他應付款_社保,貸:營業外收入,這個分錄對嗎
討論
你好,企業確定不需要支付的其他應付款轉到營業外收入賬不平,這個分錄要怎么寫呢?
想咨詢一下,上月的其他應付款已經專營業外收入了,這個月又要付這筆款,請問調整的分錄怎么做?謝謝
老師之前財政補助做的其他應付款,現在自查要做入營業外收入,請問怎么做調整分錄?
老師請問本來應該要支付的應付賬款或其他應付款,現在不用付,這個會計分錄是借應付賬款,貸營業外收入嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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