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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-29 09:15

銷售方 
借;主營業務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業務成本 
借;應收賬款    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業務成本   貸;庫存商品 
購買方 借;應付賬款   貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)  貸;應付賬款等科目

豆叮 追問

2017-09-29 09:24

現在沖紅字找對應的名稱,今年都沒有此產品,要沖回2016年11月份開的發票,關于稅和賬有異動嗎,還是相反分錄的問題。。。。。。客戶跟我們出了個主意,他說他的很多供應商都這樣處理:比如開100個貨退50個,就沖50個紅字票,連藍色票都不用開,我問了專管員說有文書最好不要這樣處理。現在客戶說按我們沖紅再開正確藍色賬上處理不了,表示不明白

鄒老師 解答

2017-09-29 09:26

你好,退貨只需要針對退回的部分開具負數發票,沒有退回的部分不需要開具負數發票沖銷的

豆叮 追問

2017-09-29 09:34

@鄒老師:昨天問了一個老師,他說客戶退貨開紅字一樣要相對應之前藍色票數量金額一致,紅沖后再能開藍字票

鄒老師 解答

2017-09-29 09:37

你好,有的地方稅局確實會規定這樣操作,不能對部分貨物開具負數發票 
你需要看你當地稅局是如何規定執行的

豆叮 追問

2017-09-29 09:53

@鄒老師:都是同一省份不同市區,所以很難做稅管員說有下文件,最好不要這樣做,現在雙方都執在這個點上,貨出不了,賬對不清

鄒老師 解答

2017-09-29 09:54

你好,那你可以按你當地稅局的要求,先全額沖銷,然后針對實際銷售的開具藍字發票

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銷售方 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品 購買方 借;應付賬款 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-09-29 09:15:55
借銀存負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借銀存貸主營業務收入應交稅費 紅字發票在第一個分錄,藍字發票在第二個分錄后面
2019-07-29 12:51:27
和藍字發票做法一樣,只是金額用紅字表示負數即可
2018-12-08 13:37:14
你好,是正確的
2016-08-11 16:34:15
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-06-13 10:42:15
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