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善于傾聽的冬瓜
于2023-02-12 09:53 發(fā)布 ??489次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2023-02-12 09:55
反結(jié)賬,繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)損益
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去年有一個管理費用沒能期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就是把科目入錯了,怎么辦
答: 反結(jié)賬,繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)損益
結(jié)轉(zhuǎn)損益是借 管理費用 貸 本年利潤 還是借本年利潤 貸管理費用
答: 借;本年利潤 貸;管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
剛來的公司,目前還沒有項目,只有期間發(fā)生的管理費用,期末我直接結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤貸管理費用?
答: 你好!可以這樣操作的
結(jié)轉(zhuǎn)損益,調(diào)整了之前的管理費用的折舊費,故管理費用的折舊費成負數(shù)了,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的本年利潤也是負數(shù),會有影響嗎?
討論
籌建期間管理費用,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益中、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎?
老師有損益科目,憑證上顯示期間損益結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤46134,管理費用46134,轉(zhuǎn)帳生成時期間損益結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤余額是零,沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證。這報表該怎么出,怎么沒有自動生成啊
本月沒有收入 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益時借 本年利潤22874 貸 管理費用 工資22559 管理費用 其他280 財務(wù)費用35本期利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)是借 利潤分配 未分配利潤22874 貸 本年利潤 22874嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄中,借本年利潤 貸管理費用。要按管理費用——工資,管理費用——辦公費這樣的來結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是按管理費用的匯總金額進行結(jié)轉(zhuǎn)?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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