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1975687864
于2017-09-23 16:02 發布 ??2278次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2017-09-23 16:14
增值稅納稅申報表附列資料表二中的第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”和免抵退稅申報匯總表中的第25欄“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”須相同。 根據國家稅務總局公告2013年第61號規定,生產型出口企業應根據單證信息齊全的出口額計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額,并填報在當期《增值稅納稅申報表附列資料(二)》“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”欄(第18欄)、《免抵退稅申報匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”欄(第25欄)。 實務中,建議企業會計在月底結賬前先去主管稅務機關進行免抵退稅預申報,待出口報關單電子信息齊全后,在生產企業出口退稅申報系統中進行出口明細錄入,錄入模擬的增值稅納稅申報表數據,系統自動生成免抵退稅申報匯總表?增值稅納稅申報表附列資料表二中的第18欄根據免抵退稅申報匯總表中的第25欄填寫。相關數據準確后,再依序進行增值稅納稅申報、免抵退稅申報
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#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,每月申報增值稅同時申報消費稅,請問進項稅額大于銷項稅時是不是增值稅和銷項稅都不用繳納?
答: 你好!消費稅一樣要繳納的。
增值稅納稅申報表中當年進項稅額為0,銷項稅額的本年累計數表示繳納的增值稅嗎?
討論
招待費進項稅額轉出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
有進項稅額轉出時,增值稅納稅申報表如何填寫
老師好,請問一般納稅人增值稅申報表,銷項稅額小于,進項稅額,附加稅申報是零申報對嗎?
增值稅進項稅額大于銷項稅額,下月申報繳納怎么記分錄?
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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