
建筑掛靠的情況,收管理費,這個怎么做賬
答: 你好,外賬那自有工程處理 內帳那收取的管理費做收入處理
建筑業被掛靠公司收取的管理費怎么做賬?
答: 首先,你需要明確的是,掛靠公司收取的管理費是否為收入?如果是,那就需要用應收賬款的科目來收入記賬,貸方為應收賬款,借方為銀行存款科目。如果不是收入,那就用應付賬款的科目來記賬,借方為應付賬款,貸方為銀行存款科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑掛靠,我公司有資質!這期間是咋樣的流程,包括轉賬開票收管理費這些怎么處理做賬呢
答: 您好,按你們自己業務正常的處理就可以了。讓對方給你提供扣除管理費后的發票報銷轉款就可以。

