
收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤需要沖紅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借;應(yīng)付賬款鄧科目 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師 暫估進(jìn)項(xiàng)票怎么做會(huì)計(jì)分錄 等發(fā)票收到后再怎么沖呢
答: 您好 借:庫存商品等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問工廠沒有開銷項(xiàng)出去和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及設(shè)備之類的發(fā)票,工資每月還照樣發(fā)的,該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 你好 沒有開設(shè)備發(fā)票 具體業(yè)務(wù)是什么 。 你工資正常做計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資 制造費(fèi)用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資
老師,請(qǐng)問2019年有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
我公司是做機(jī)械設(shè)備租賃的,但也有土石方清運(yùn)服務(wù),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄
我們把部分技術(shù)開發(fā)承包給別一家單位,對(duì)方給我們開具了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如何做?開了100


王珍 追問
2017-09-15 11:20
鄒老師 解答
2017-09-15 11:21