
購買固定資產當月未認證的進項發票怎么做分錄
答: 您好,借:固定資產,應交稅費-待認證增值稅,貸;現金或者銀行存款。
已收到固定資產和進項發票,但進項發票想要明年認證,請問分錄怎么做
答: 借固定資產應交稅費 -待認證進項稅額 貸銀行存款等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購入一臺設備485000元,但是發票對方是分開開的,就是5月開了2張發票,6月開了1張發票,還有兩張發票未開。這樣我怎么入賬呢?我5月份收到的發票(進項發票),5月份的賬上我就入了固定資產,但是6月份我該折舊嗎?還是等發票收齊了,再進行折舊呢? @宋老師:這臺設備是5月開始投入使用的,之前5.6月收到的發票我都是按照發票的金額入了固定資產,沒有暫估。可以在7月份的賬上補上暫估的分錄嗎?然后補計提嗎?補6月份的計提?
答: 你好!是這樣,如果你沒有暫估,你就補上,按全額來暫估,等到發票收完之后,直接貼在暫估的分錄里面就可以了 至于折舊,你可以補提

