老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發(fā)票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調(diào)整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

公司基本戶未辦好前,老板私戶收入一筆銷售款,后基本戶辦好又轉(zhuǎn)了過來,有個轉(zhuǎn)賬明細可做附件使用嗎?也寫了個收據(jù)?能夠做外帳憑證嗎
答: 你好!可以的??梢宰鐾鈳{據(jù)
老師從別人那里轉(zhuǎn)讓的公司,轉(zhuǎn)讓前有一些收支明細表給我,沒有正規(guī)做賬的憑證給我,銀行還有60000余額給我們,基本戶和法人都已經(jīng)變跟好了,請問老師開始怎么做賬,他以前的明細我們不需要在做賬了吧,謝謝
答: 你好,以前的明細不用做,這60000給你們是作為什么給的呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
明細賬是只根據(jù)轉(zhuǎn)賬憑證登記嗎?
答: 您好!明細賬是根據(jù)所有的記賬憑證登記的。


月白_朵朵 追問
2017-09-04 16:51
宋生老師 解答
2017-09-04 16:45
宋生老師 解答
2017-09-04 16:47
宋生老師 解答
2017-09-04 16:54