
之前報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了 多交了稅款 3個(gè)月后 稅局把多交的稅款退 分錄怎樣做
答: 直接沖減多交的稅,就行了
稅局代開專票分錄和當(dāng)月繳納稅款分錄?
答: 您好,發(fā)票分錄,確認(rèn)收入時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。根據(jù)完稅憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。同時(shí),借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3月份報(bào)增值稅本來是季報(bào)可以免稅 但是弄成月報(bào)就扣了2000多稅款 稅局說4月申報(bào)了才能退稅 想說這個(gè)分錄怎么做 涉及到銷售金額 收入 有影響么
答: 你好,不涉及收入 借:應(yīng)交稅金—增值稅 2000 貸:銀行存款2000 退稅沖減就行。


可樂加番茄 追問
2017-09-01 16:28
李愛文老師 解答
2017-09-01 16:35