
老師,我們的發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣,納稅申報(bào)繳稅了,銷售方還能紅沖作廢的嗎?那我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,銷售方不再開票了,這個(gè)錢不是得自己承擔(dān)了?
答: 1、銷售方還能紅沖作廢的嗎?--對(duì)方仍然可以作廢的,但是這樣對(duì)方申報(bào)會(huì)出現(xiàn)異常的。 2、那我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,銷售方不再開票了,這個(gè)錢不是得自己承擔(dān)了?--是的,但是對(duì)方不開票的話,您公司可以去稅局舉報(bào)嘛
去年已抵扣的發(fā)票銷售方已沖紅重開后購貨方怎么作帳怎么申報(bào)納稅
答: 你好!金額有變動(dòng)嗎?什么原因沖紅?一般是原分錄紅字沖回
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,收到進(jìn)項(xiàng)專票是不是在一年內(nèi)必須進(jìn)行認(rèn)證抵扣,開出的發(fā)票當(dāng)月必須作為銷項(xiàng)申報(bào)納稅
答: 你好,是的,進(jìn)項(xiàng)360天認(rèn)證,銷項(xiàng)當(dāng)月確認(rèn)

