
借法人現金支付費用借庫存現金貸記其他應收款支付時借管理費用貸庫存現金對嗎
答: 您好,對的。就是這樣操作的。
會計收到老板的錢用于支付費用,借庫存現金,貸其他應付款。支付費用時,借管理費用,貸現金。那怎么沖銷其他應付款
答: 還錢的時候沖平,借:其他應付款,貸:庫存現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,賬上有法人欠的其他應收款—法人。那么法人支付了餐費,做分錄是 借 管理費用 貸 其他應收款—法人還是做借 庫存現金 貸 其他應收款—法人借 管理費用 貸 庫存現金這兩個做哪個比較合適呢?
答: 你好,有其他應收款,說明有欠款,一般應該先沖減欠款,欠款全都還完了再支付報銷款。


藍雪花 追問
2017-08-29 20:36
王雁鳴老師 解答
2017-08-29 20:38