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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-28 11:31

9100元的屬于免稅收入,直接填免稅收入欄,第二張圖片的收入填266.67元,增值稅稅率5%,稅額是13.33

—Content。 追問

2017-08-28 11:33

意思是申報的時候分開申報嗎,@李愛文老師:

李愛文老師 解答

2017-08-28 11:33

分開申報處理,屬于不同征稅的發票

—Content。 追問

2017-08-28 11:34

好的,謝謝老師,月初我是一起申報現在要修正,所以問的詳細點@李愛文老師:

李愛文老師 解答

2017-08-28 11:36

共同學習,共同進步,有不懂的EXCEL函數范例實戰精粹(速查版) 
函數問題、財務問題、稅務問題、管理問題等都可以到會計學堂咨詢,我在這兒等你問 
有什么問題再咨詢

—Content。 追問

2017-08-28 11:40

還有個問題,280的發票,收入266、67,抵扣額是多少呢老師,@李愛文老師:

李愛文老師 解答

2017-08-28 11:41

如果是專用發票,可以抵扣13.33元,屬于5%的增值稅進項發票(也是簡易征稅的)

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9100元的屬于免稅收入,直接填免稅收入欄,第二張圖片的收入填266.67元,增值稅稅率5%,稅額是13.33
2017-08-28 11:31:05
你好,同學。 差額 計稅,進項不可抵扣
2021-10-17 15:14:44
你好,差額征稅的專票3%可以抵扣
2020-05-20 15:26:15
你好!差額征稅的公司可以收專票可以抵扣。前提是收的專票沒有歸我成本。 舉個例子:旅游行業差額征稅,取得了一張住宿費或者餐飲費的增值稅專用發票,也是無法進行抵扣的,原因是,住宿與餐飲已經是作為成本扣除了。
2018-12-10 14:55:57
您好,差額征稅的增值稅專用發票是可以抵扣的。
2020-06-17 15:17:26
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