
上個月暫估成本10930.77這個月到了一部分貨款553.84元,暫估那部分的貨款金額是659.8元,差額是105.96元,上個月成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個月咋做處理好難啊
答: 您好,沒什么難的,這個月到了一部分貨款,指的是收到賣出貨物的款553.84元,還是收到553.84元的暫估成本為659.8元的發(fā)票?
老師,差額征稅結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的
答: 發(fā)生成本費用 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ——簡易計稅 ——應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!六月份的成本結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的金額,多了,這個月想調(diào)賬,怎么調(diào)?是輸入錯誤的和對的差額呢?還是對的覆蓋錯的呢?
答: 你好,輸入差額就可以了。


藍雪花 追問
2017-08-27 13:29
王雁鳴老師 解答
2017-08-27 13:30