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樸素的涼面
于2017-08-21 11:42 發布 ??1468次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-08-21 11:43
這個沒有文件規定啊,就是退多交啊
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發現以前月份增值稅多交了,現在需要更正增值稅申報,申報資料需要填寫增值稅退稅依據,增值稅多交需退稅對應的是哪號文件呢
答: 這個沒有文件規定啊,就是退多交啊
增值稅多交了,現在需要退稅,對應的是哪號文件依據呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2月申報繳納增值稅后,發現申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
1月出口,2月去申報1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時候不需要填寫1月增值稅第15行應退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報表,對嗎?
討論
更正申報后,需要退增值稅,需要準備哪些資料
我們申請免抵退之前是不是需要先申報增值稅申報報,先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報報存在應交的增值稅,需要怎么處理
一般納稅人多交稅款更正申報退稅,多交的稅款填在增值稅申報表的哪一欄
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數據外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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