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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-17 16:11

你好,根據(jù)相應(yīng)的稅目,填寫對應(yīng)的計(jì)稅依據(jù),申報(bào),扣款就是了

Girl * 追問

2017-08-17 16:14

那是按營業(yè)收入的總額計(jì)算還是?我對印花稅不太懂,而且公司收入并沒有簽合同,所以不知道計(jì)稅依據(jù)是什么?

鄒老師 解答

2017-08-17 16:16

你好,一般是根據(jù)合同申報(bào)的 
比如購銷合同是根據(jù)購銷合同合計(jì)金額 
資金賬簿印花稅是根據(jù)實(shí)收資本+資本公積總額填寫申報(bào)

Girl * 追問

2017-08-17 16:21

@鄒老師:那我一般沒有合同   直接發(fā)生業(yè)務(wù)  那就是印花稅零申報(bào)是吧? 
  還有實(shí)收資本總額  那這個(gè)的印花稅是不是期初繳納還是在剛開始在稅務(wù)登記時(shí)就繳納?

鄒老師 解答

2017-08-17 16:22

你好,沒有合同可以按實(shí)際行為計(jì)算申報(bào) 
有增加就需要繳納實(shí)收資本印花稅

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同學(xué)你好 ,在異地預(yù)繳增值稅時(shí),印花稅已經(jīng)交了,總公司申報(bào)時(shí)不需要再申報(bào)了
2021-12-14 13:40:48
應(yīng)該填寫《附列資料(四)》和主表。《附列資料(四)》應(yīng)將異地提供建筑服務(wù)、銷售不動產(chǎn)、出租異地不動產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3欄“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4欄“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5欄“出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫第3列“本期應(yīng)抵減稅額”與主表中本期應(yīng)納稅額相比較的較小者。如果主表中應(yīng)納稅額較小則填寫應(yīng)納稅額,并將差額填寫在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預(yù)繳稅款會體現(xiàn)在第28欄“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會形成重復(fù)交稅。
2019-07-13 06:16:02
您好 外地預(yù)交了部分印花稅,在本地申報(bào)印花稅時(shí),要扣除外地預(yù)交的印花稅 申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納的填在已交稅金欄次
2020-02-21 19:00:53
你好,還需要申報(bào),多退少補(bǔ)
2017-08-15 16:50:29
你好 在其他綜合申報(bào)里面 你找下印花稅申報(bào) 找到對于的合同包即可
2019-06-14 20:02:27
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