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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-17 16:11

你好,根據相應的稅目,填寫對應的計稅依據,申報,扣款就是了

Girl * 追問

2017-08-17 16:14

那是按營業收入的總額計算還是?我對印花稅不太懂,而且公司收入并沒有簽合同,所以不知道計稅依據是什么?

鄒老師 解答

2017-08-17 16:16

你好,一般是根據合同申報的 
比如購銷合同是根據購銷合同合計金額 
資金賬簿印花稅是根據實收資本+資本公積總額填寫申報

Girl * 追問

2017-08-17 16:21

@鄒老師:那我一般沒有合同   直接發生業務  那就是印花稅零申報是吧? 
  還有實收資本總額  那這個的印花稅是不是期初繳納還是在剛開始在稅務登記時就繳納?

鄒老師 解答

2017-08-17 16:22

你好,沒有合同可以按實際行為計算申報 
有增加就需要繳納實收資本印花稅

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相關問題討論
同學你好 ,在異地預繳增值稅時,印花稅已經交了,總公司申報時不需要再申報了
2021-12-14 13:40:48
應該填寫《附列資料(四)》和主表。《附列資料(四)》應將異地提供建筑服務、銷售不動產、出租異地不動產已預繳的稅款分別填寫在第3欄“建筑服務預征繳納稅款”、第4欄“銷售不動產預征繳納稅款”、第5欄“出租不動產預征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實際抵減稅額”填寫第3列“本期應抵減稅額”與主表中本期應納稅額相比較的較小者。如果主表中應納稅額較小則填寫應納稅額,并將差額填寫在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預繳稅款會體現在第28欄“分次預繳稅款”中,根據報表邏輯關系計算,不會形成重復交稅。
2019-07-13 06:16:02
您好 外地預交了部分印花稅,在本地申報印花稅時,要扣除外地預交的印花稅 申報的時候已經繳納的填在已交稅金欄次
2020-02-21 19:00:53
你好,還需要申報,多退少補
2017-08-15 16:50:29
你好 在其他綜合申報里面 你找下印花稅申報 找到對于的合同包即可
2019-06-14 20:02:27
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