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會計
于2017-08-16 09:07 發布 ??2542次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-08-16 09:09
你好!你是多交了企業所得稅嗎?
會計 追問
2017-08-16 09:11
是的
宋生老師 解答
2017-08-16 09:14
你好!是的,這樣的話在負數顯示。
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資產負債表中應交稅費包含企業所得稅嗎?
答: 你好,是包括計提的所得稅的
資產負債表中應交稅費包括企業所得嗎
答: 學員您好,是的,對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交稅費-應交企業所得稅的借方余額,是以負數填在資產負債表的應交稅費中嗎
答: 你好!你是多交了企業所得稅嗎?
上季度計提企業所得稅時,借:所得稅費用8200.貸:應交稅費—企業所得稅8200。資產負債表中應交稅費欄填-8200,利潤表所得稅費用欄填-8200本季度繳納時借:應交稅費-企業所得稅8200。貸:銀行存款8200,結轉借:本年利潤8200.貸:所得稅費用8200。資產負債表應交稅費欄填8200,利潤表所得稅費用欄填8200老師我這樣填哪里不對,為什么資產負債表資產多了8200呢
討論
老師你好 企業所得稅不是季度交嗎 11月的資產負債表的應交稅費包括企業所得稅嗎
留抵稅額是9630.05,企業所得稅800.2,在資產負債表應交稅費應該是多少
老師,計算出利潤總額后,按0.05計提了企業所得稅,分錄借,企業所得稅10000貸應交稅費—應交企業所得稅10000在做資產負債表的時候,計提出來的企業所得稅放在那里?表格不平,差額就是企業所得稅
資產負債表日后事項,應收賬款減值增加,調賬,為什么不調 應交稅費—應交企業所得稅 科目,不是信用減值損失調增,凈利潤也減少了么,為什么不調那個科目呢?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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會計 追問
2017-08-16 09:11
宋生老師 解答
2017-08-16 09:14