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小郡主、
于2017-08-12 14:52 發布 ??875次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-12 14:54
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
小郡主、 追問
這個是普通發票啊,要貸應交稅費嗎@鄒老師:
鄒老師 解答
2017-08-12 14:55
你好,需要的,有收入,有應交稅費就需要做應交增值稅處理的
2017-08-12 14:56
那是不是不能抵扣@鄒老師:
你好,對方取得是不能抵扣的
2017-08-12 14:59
意思不管取得的是普票還是專票,只要有增值稅,做分錄的時候都要單獨列應交稅費, 但是抵扣的時候是只有專票才可以是吧?@鄒老師:
2017-08-12 15:09
你好,是的,是這樣的
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2萬的主營業務收入發票沖紅,會計分錄怎么寫
答: 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數,應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數
老師您好!電我們是電腦銷售公司'開了一張電腦維修收入的發票做主營業務收入嗎?那成本怎么結轉?會計分錄怎么做
答: 成本做其他業務成本嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師我的主營業務收入給賣方開具的發票是50000元,實際對方打款是60000元,我的會計分錄該怎么做?謝謝
答: 你好 實際貨款是5萬還是6萬 如果是5萬 多的1萬會退還是作為預收賬款 以后拿貨抵減
建筑業主營業務收入會計分錄
討論
老師請問,我前面暫估了發票 借:主營業務收入(暫估) 22000 貸:應付帳款(暫估) 22000現在收到了發票那我如何做會計分錄?
你好,請問用貨物抵扣支付給客戶的贊助款怎么做會計分錄?主營業務收入怎么處理?
你好老師,去年做未開票銷售了,做了主營業務收入,今年要對這個進行沖銷,應該如何做會計分錄
老師好,我們是農藥廠家,銷售農藥給零售商,然后零售商在田里做實驗,出現了要害,零售商代我們向農戶賠償了3000元,到時候我們從貨款里扣除,那我們廠家會計分錄怎么出,需要沖減主營業務收入么?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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小郡主、 追問
2017-08-12 14:54
鄒老師 解答
2017-08-12 14:55
小郡主、 追問
2017-08-12 14:56
鄒老師 解答
2017-08-12 14:56
小郡主、 追問
2017-08-12 14:59
鄒老師 解答
2017-08-12 15:09