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gar
于2017-08-11 10:03 發布 ??881次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-11 10:09
他們付出去的錢和公司實際花出去的錢相差預存的2萬,這2萬算另外一個老板出的嗎,這2萬怎么處理
gar 追問
2017-08-11 10:47
現在是公司總的花了多少錢除去另外一個老板出的就是另外一個老板的,可是我把那預存的2萬也放在了里面,相當于公司就多支出了兩萬,那另外一個老板花的錢里面我是不是多給他算了兩萬
2017-08-11 10:53
借銀行存款 貸其他應付款 那現在要算他總共花了多少錢,是根據總的實際花的費用來算,還是根據他們付出去的錢來算,他的想法是預存的2萬相當于付了貨款,賬上沒錢,沒想著是借給公司的,意思是那2萬付了貨款相當于是他出的錢,那預存公帳的也是他出的,那他這邊是付了4萬還是2萬呢
鄒老師 解答
2017-08-11 10:04
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-11 10:32
你好,計入其他應付款核算就是了
2017-08-11 10:48
你好,老板花的錢你公司沒有支付就計入其他應付款 預存的你當時計入的科目是?
2017-08-11 10:55
你好,根據實際費用金額計算 按4萬
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股東墊付的費用 可以直接 入費用 貸 其他應付款 股東 可以嗎
答: 您好 可以按您說的這樣處理
老師您好,預提費用應該改為其他應付款嗎?
答: 您好,是可以改為其他應付款科目的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
普票開了6000元,實際支付了5438元,普票已經入賬做費用(借費用,貸其他應付款),多出來的錢該怎么入賬
答: 你好,如果多出來的錢不需要支付了,計入營業外收入。
公司服務商 每個月給我開1萬元的專票,實際只收8千元,導致我每月掛2千元的其他應付款。年底了,我準備把其他應付款沖平,怎么操作 呢?我每個月還在發生費用8千,是不是我在10月份開始,讓對方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應付款直接付款呢?這樣把其他應付款結平
討論
朋友的公司沒有收入現在想要注銷,可是報表里有其他應付款6萬多(股東個人墊付的費用),專管員說不能審核通過,不知道怎么處理。賬面上沒有資金,無力償還
公司向個人借款,是屬于其他應付款嗎?那向個人借款付的利息呢?是屬于什么費用呢?
公司現在所有費用都是老總自己出的 未通過公戶 全部貸記其他應付款可以吧
你好,公司一直是老板打款進來,做其他應付款,現在老板讓我把賬面上的所有費用和其他應付款對起來,可是我怎么算都對不上,該怎么辦呢?這個帳怎么對才正確?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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gar 追問
2017-08-11 10:47
gar 追問
2017-08-11 10:53
鄒老師 解答
2017-08-11 10:04
鄒老師 解答
2017-08-11 10:32
鄒老師 解答
2017-08-11 10:48
鄒老師 解答
2017-08-11 10:55