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蜜
于2017-08-04 22:32 發(fā)布 ??1772次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-08-04 22:39
您好,預(yù)繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。當(dāng)開具發(fā)票時,看看應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅科目是否有余額,就可以避免忘記已交增值稅,而再次去繳稅了。
蜜 追問
2017-08-04 22:42
@王老師:謝謝老師,還有個問題,去年一筆進項,上月要求轉(zhuǎn)出,而且已經(jīng)把這筆錢進項稅額和滯納金現(xiàn)金交了,本月申報表怎么填呢
王雁鳴老師 解答
2017-08-04 22:45
您好,不客氣,本月把進項轉(zhuǎn)出的金額,填寫到申報表的進項轉(zhuǎn)出欄即可。
2017-08-04 22:47
@王老師:不對吧,因為錢已經(jīng)交過了,再轉(zhuǎn)不是再交一次嗎
2017-08-04 22:50
您好,如果不轉(zhuǎn)出的話,那不是等于沒交啊。
2017-08-04 22:54
@王老師:沒明白,進項稅額轉(zhuǎn)出,意味著銷項多出這些,多出這些銷項稅額,肯定要繳稅啊,怎么填表才能表示進項稅額轉(zhuǎn)出了,又不交稅呢
2017-08-04 23:00
您好,交稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。計提時,借:相關(guān)成本費用科目,或者以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出。也就是您再把交的稅填寫到已交稅金欄,就可以又轉(zhuǎn)出,又不交稅了。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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蜜 追問
2017-08-04 22:42
王雁鳴老師 解答
2017-08-04 22:45
蜜 追問
2017-08-04 22:47
王雁鳴老師 解答
2017-08-04 22:50
蜜 追問
2017-08-04 22:54
王雁鳴老師 解答
2017-08-04 23:00