
請問,5號賬戶支付一筆費用,發票日期是7號,是否可以8號時只記一筆 借 費用 貸 銀行存款,業務日期寫8號?
答: 可以的。。。。。。。。。。
繳納社保的分錄怎么做呢?發票日期是2016年12月16日,可今天才收到發票,而且這這筆款項在2016年已經支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款。現在這張票應該怎么處理呢?
答: 您好,一般沒有票時借其他應付款,如果有附件可以替換,把這張票替換附在記賬憑證后面。如果手工賬,重新填制記賬憑證,重新寫附件數。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想問下新公司受疫情影響4月份才建賬,4月份做賬的時候出納只給了我當月的物管費付款單,沒有發票,我以為是開的普票,就做了借:費用,貸,銀行存款。但是今天出納去把發票拿回來了,開的專票,而且是開了1~4月份的,開票日期是4月,請問這個怎么做處理呢
答: 如果您這邊是一般納稅人,在5月調帳即可 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:費用 借方負數
老師,18年發生的費用未開票,但會計做賬做到費用里了。借:管理費用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發票可不可以直接貼在18年這筆業務憑證后面?
老師您好!我12月份支付了一筆貨款,今天也就是1月8號收到發票,發票日期是12月31號的,可是金額錯了,我應該怎么處理?付款的時候我的分錄是借:應付賬款 貸:銀行存款這樣做對嗎?
房租物業費,10月銀行付款,開的普通發票日期是11月的,怎么入賬??11月的發票憑證附到10月可以嗎?借:管理費用 貸: 銀行存款

