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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-31 11:58

你好,那你銷售出去的有做了收入了嗎?結轉了成本沒

吳月柳 解答

2017-07-31 13:40

之前是沒有做賬的,今年5月份我來才盤點做賬根據4月份的期末數,之前發(fā)生的所有是沒有做賬的

吳月柳 解答

2017-07-31 13:47

那你盤點的應收有包括這部分銷售了嗎?如果包括用未分配利潤科目來做。

吳月柳 解答

2017-07-31 13:50

@吳老師:我建賬的期初只是截止17年4月30號的期末數,原料、成品、包材的庫存都是4月末倉庫余額,應收應付也都是4月末的數,之前發(fā)生費用我是不管了

吳月柳 解答

2017-07-31 13:57

那你現在做,借:利潤分配-未分配利潤  貸:其他應收款

吳月柳 解答

2017-07-31 14:00

@吳老師:好的,我想也就只能是這樣做,但是不確定,那我就沖利潤,謝謝老師了

吳月柳 解答

2017-07-31 14:01

不客氣

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相關問題討論
你好,那你銷售出去的有做了收入了嗎?結轉了成本沒
2017-07-31 11:58:16
 可修復廢品返修以前發(fā)生的生產費用,不是廢品損失,不需要計算其生產成本,而應留在“基本生產成本”科目和所屬有關產品成本明細賬中,不需要轉出。   返修發(fā)生的各種費用,應根據各種費用分配表,記入“廢品損失”科目的借方。其回收的殘料價值和應收的賠款,應從“廢品損失”科目貸方分別轉入“原材料”和“其他應收款”科目的借方。結轉后“廢品損失”的借方反映的是歸集的可修復損失成本,應轉入“生產成本”科目的借方。
2020-03-20 15:42:32
您好,采購原材料一般跟經營業(yè)務相關,未付款掛應收賬款;與經營不相關的通常放到其他應收款,比如個人借款。
2022-01-03 17:14:42
你好,該員工填寫報銷單可以的。
2019-10-12 15:03:54
同學你好 不是的 也是應收賬款
2022-03-18 09:29:16
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