
老師,要是供應(yīng)商送給我們公司的貨物,(鋪貨不要錢的),我們也已經(jīng)鋪給下面客戶了,我也作為應(yīng)收賬款確認(rèn)了收入,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是不需要作為應(yīng)收賬款,不確認(rèn)收入,單獨(dú)記錄。等錢收回來后作為營業(yè)外收入呢?
答: 你好,借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入,然后給客戶計(jì)應(yīng)收賬款確認(rèn)收入就可以了。
老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,我們對賬期一般是上月26到當(dāng)月25,對賬后才確認(rèn)應(yīng)收賬款的。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒對賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的及時對賬的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,建筑行業(yè)。結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣對嗎?
答: 你好,是的,沒有問題的

