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劉慧
于2017-07-26 10:49 發布 ??993次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-07-26 10:52
根據實際的應收賬款做調賬處理。先查清具體的金額然后做調賬處理。
劉慧 追問
2017-07-26 11:00
@方老師:老師我沒有明白 我們怎么是采購業務怎么會是應收呢
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請問采購為什么要預制發票?預制發票是指供應商還沒給我們開發票?
答: 你好,他說的這個諭旨發票是什么?是預付款的發票吧?
老師請問我們公司從供應商處采購保稅進口商品 對方是不開發票的嗎?
答: 你好,可以開普票的,建議問下你稅務局那邊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
采購退貨,比如退回5000千,因為某些原因供應商如果只認一半,這個供應商發票怎么開?
答: 你好 貨物全部都退回 他只退給你一般的價款?
采購的柴油每噸單價是6500,供應商給開具的發票是單價7100每噸,這個情況對公司有什么影響嗎?
討論
我們公司采購的東西,款項沒有多付,如果供應商發票多開了怎么辦?會有不良后果嗎?
公司是電商平臺公司,我們向供應商采購的時候沒有發票怎么處理呢?而且我們一個客戶需要購買的東西對應的供應商可能有幾百個,這種情況有沒有什么辦法來對賬呢?
請問我們采購配件銷售給客戶,收到供應商的發票和銷售給客戶的發票產品名稱一致,稅收編碼選的不一致,這種可以嗎,他們選的儀器儀表,我們選的通用設備
請教:付一筆給供應商采購的業務回扣,這個沒有發票只能私賬嗎?
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
★ 4.98 解題: 24022 個
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劉慧 追問
2017-07-26 11:00