老師, 固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問(wèn)
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問(wèn)
具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒(méi)有實(shí)際繳納,現(xiàn) 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)讓價(jià)格,低于你的實(shí)收資本,這個(gè)就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問(wèn)
您好,不可取,第1個(gè)分錄是正數(shù),第3個(gè)分錄 借:原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉?wèn)題,要做退,賬上如何處理 問(wèn)
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

4月份收到1月份應(yīng)收款,匯率按哪個(gè)來(lái)???借:銀行 4.1匯率*外幣 匯兌損益貸:應(yīng)收賬款 1.1匯率*外幣以上我的理解對(duì)嗎?
答: 首先,應(yīng)收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買(mǎi)價(jià)) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價(jià)) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款
老師,前面把其它應(yīng)收款記在應(yīng)收賬款上了,該怎么做可以不改前面的報(bào)表,謝謝
答: 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
款已付,票未開(kāi)的,是入應(yīng)收賬款還是其它應(yīng)收款
答: 您好,入應(yīng)收賬款的呢
9年前一筆1萬(wàn)多的應(yīng)收賬款應(yīng)該掛借方結(jié)果掛到貸方了,現(xiàn)在應(yīng)收款差了兩萬(wàn)多,怎么處理?可以直接更正嗎?
我2020年1月1日 建賬 有應(yīng)收款50000 但是我設(shè)置了期初應(yīng)收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個(gè)目錄平掉這5萬(wàn)
老師好,謝謝老師解答,但是這20萬(wàn)美元是出口的業(yè)務(wù)收回的款,那要如何沖銷(xiāo)出口的應(yīng)收款呢?出口的時(shí)候,是借記應(yīng)收賬款--外商,
老師,請(qǐng)問(wèn)下6月份我有一筆應(yīng)收款錄入錯(cuò)誤,導(dǎo)致借方和貸方都選成了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要怎么做才能把這筆款補(bǔ)錄上?


心語(yǔ) 追問(wèn)
2017-07-25 21:28
鄒老師 解答
2017-07-25 21:34