老師,假如A公司2022年補(bǔ)繳2020年的稅費(fèi)8700元,其中 問
同學(xué),你好 22年 借:以前年度損益調(diào)整6660 貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 6660 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 6660 貸:銀行存款 6660 借:營(yíng)業(yè)外支出? 2040 貸:銀行存款2040 答
你好,老師,公司2017年買的車,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)寫的折舊年限 問
通常不能直接加速折舊提完剩余折舊。折舊方法和年限一經(jīng)確定不得隨意變更,若要變更需有合理依據(jù)并披露。準(zhǔn)備出售的車輛,剩余折舊不再計(jì)提,應(yīng)通過固定資產(chǎn)清理科目核算出售相關(guān)事宜。 答
老師好,請(qǐng)問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實(shí)發(fā)工 問
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師,我們有個(gè)公司一直沒有業(yè)務(wù),平時(shí)都是0申報(bào),但是 問
可以的,老公司可以變更為2032.6.30前預(yù)交 答

老師,之前在自然人電子稅務(wù)端給員工申報(bào)和代繳了個(gè)稅,這個(gè)完稅證明在哪里打印啊,電子稅務(wù)局找不倒,自然人電子稅務(wù)端也沒找到呢
答: 查詢統(tǒng)計(jì)-繳款記錄查詢-選中要開具完稅憑證的月份,點(diǎn)右上角完稅證明開具
老師 您好,請(qǐng)問,小規(guī)模公司,收到自然人代開的發(fā)票和完稅證明,怎么確認(rèn)成本,稅費(fèi)怎么處理。 會(huì)計(jì)分錄怎么做。
答: 你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款, 借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款, 第一個(gè)是發(fā)票的, 第二個(gè)是繳納的稅款,這個(gè)繳納的稅款你們單位抵扣不了所得稅的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,怎么查看打印自然人客戶端申報(bào)的信息及完稅證明
答: 自然人客戶端一般通過個(gè)人所得稅的APP來(lái)查找就可以了
公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要提供個(gè)稅完稅證明,在自然人電子稅務(wù)局扣繳端怎么操作呀,請(qǐng)教老師
自然人稅局代開挖機(jī)租賃費(fèi)發(fā)票需要上的稅有哪些,稅率多少?包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率是多少?是否只要完稅證明上個(gè)人所得稅繳納了就好
你好,請(qǐng)問下自然人申報(bào)系統(tǒng),能否打印某個(gè)人的累計(jì)申報(bào)個(gè)稅完稅證明,現(xiàn)在只能打印單位總?cè)藬?shù)的完稅證明


女漢子模式@_@ 追問
2023-01-12 17:02
女漢子模式@_@ 追問
2023-01-12 17:05
鐘存老師 解答
2023-01-12 18:02
鐘存老師 解答
2023-01-12 18:03