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mu紅
于2023-01-12 15:43 發布 ??1044次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-01-12 15:44
你好 這個返工費 之前你怎么做分錄的
mu紅 追問
2023-01-12 15:47
沒有做過啊
2023-01-12 15:48
出納寫了張收入現金單來,實際沒有收到的,用來抵扣貨款
meizi老師 解答
2023-01-12 15:52
你好; 返工費你公司 去承擔了 金額嗎
2023-01-12 15:57
本來是要供應商給我們1000的返工費的,但我們欠對方的貨款,直接在貨款里面抵減,如何做分錄呢?
2023-01-12 16:00
你好; 借其他應收款貸營業外收入 ; 借庫存商品貸應付賬款; 借應付賬款貸其他應收款; 銀行存款
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應收供應商返工費1000元,要在貨款中扣減,請問如何做分錄呢?
答: 你好? 這個返工費? ? 之前你怎么做分錄的?
供應商給我們1000的返工費,但我們欠對方的貨款,直接在貨款里面抵減,請問這個分錄怎么做呢?
答: 您好,借應付賬款,貸營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司代供應商付款490的加工費,在購貨時候供應商給我們抵扣了516元,那請問如何做會計分錄
答: 你好 借應收賬款490貸銀行存款 購貨借應付賬款516 貸應收賬款490 營業外收入26
在和供應商結算時,供應商收少我們貨款500元,請問如何做帳呢?
討論
老師,請問我們購進商品,拿供應商給我們的返利來抵我們支付給供應商的貨款怎么做會計分錄呢?收到供應商的發票上面有2個金額,一個是正數金額1000,一個是負數金額100,負數金額就是返利部分,實際支付供應商貨款是1000-200=800元,請問怎么做分錄
供應商在年終時,要求提供返利,并且該返利從貨款中扣除,這個分錄是銷售費用和應收款吧
原本是要支付1000元的貨款,匯款時需要扣我公司5元手續費,這5元要供應商來承擔,最終就是支付995元給供應商,這分錄如何寫呢
9月應付給供貨商貨款2萬元,其中我公司要收一筆傭金從應付款里扣除1萬元,實際付了供貨商1萬元貨款。這個分錄如何做
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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mu紅 追問
2023-01-12 15:47
mu紅 追問
2023-01-12 15:48
meizi老師 解答
2023-01-12 15:52
mu紅 追問
2023-01-12 15:57
meizi老師 解答
2023-01-12 16:00