
老師 買材料發票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5領用材料是做 借:主營業務成本5 貸:原材料-暫估5發票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5這樣對嗎
答: 你好!是的,可以這樣。其實你這種老師建議直接把發票貼到暫估就好了。
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發票的會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
答: 同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付款收到原材料并已入庫,本月未收到發票,如何做賬,次月收到發票后如何做賬?
答: 你好!借原材料-暫估 貸銀行存款等 下月紅字沖減上面的分錄,然后按正確金額的分錄入賬


紅葉 追問
2017-07-21 14:53
宋生老師 解答
2017-07-21 14:53