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若如 @初見?
于2023-01-10 13:45 發布 ??1519次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-01-10 13:46
你好不可以的,這個利息的發票不可以抵扣的
若如 @初見? 追問
2023-01-10 13:48
增值稅申報,進項稅額明細表二怎么填寫呢?
王超老師 解答
2023-01-10 13:49
你這個要選擇進項轉出的
2023-01-10 13:50
這個怎么填報?進項稅額轉出還要做分錄嗎?
2023-01-10 13:52
?你要進入進項轉出阿
2023-01-10 13:55
就是不會,之前都沒有做過進項稅額轉出
2023-01-10 13:57
這個發票是12月收到的,做分錄的時候沒有進項抵扣
1、在進項稅額轉出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進項稅額轉出,然后在“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”里填制;2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應稅項目欄,填寫轉出額;3、然后增值稅申報正表,根據表二的數據填寫申報增值稅;4、最后等待稅認證系統處理即可。
2023-01-10 14:03
我這是12月的已勾選,但是我沒有抵扣呢
2023-01-10 14:05
你這個要選擇勾選不抵扣阿
2023-01-10 14:06
我就只是在進項統計那里做了勾選認證,但是我做憑證沒有抵扣啊
2023-01-10 14:08
我是直接去撤銷12月份的抵扣類勾選,改為不抵扣勾選嗎,這樣我就可以不做進項稅額轉出了?
2023-01-10 14:09
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
2023-01-10 14:13
按您的意思是否是,在進項統計的時候選擇的不抵扣勾選,還是要做進項稅額轉出呢?
2023-01-10 14:16
要阿,你要進項轉出的
2023-01-10 14:37
我問了下其他老師,說選擇不抵扣勾選,就可以不用做進項稅額轉出
2023-01-10 14:38
你問的是不抵扣還是勾選不抵扣?這是不一樣的
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王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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若如 @初見? 追問
2023-01-10 13:48
王超老師 解答
2023-01-10 13:49
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2023-01-10 13:50
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2023-01-10 13:52
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2023-01-10 13:55
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2023-01-10 13:57
王超老師 解答
2023-01-10 13:57
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2023-01-10 14:03
王超老師 解答
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2023-01-10 14:06
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2023-01-10 14:08
王超老師 解答
2023-01-10 14:09
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2023-01-10 14:13
王超老師 解答
2023-01-10 14:16
若如 @初見? 追問
2023-01-10 14:37
王超老師 解答
2023-01-10 14:38