
主管要從5月開(kāi)始建賬,她說(shuō)期初余額全是零,但是外賬是從去年開(kāi)始的,如果內(nèi)賬初始金額是零的話(huà),接下來(lái)的業(yè)務(wù)怎么做,現(xiàn)金和銀行都是零,那全是赤字
答: 你好,需要根據(jù)去年的期末余額建賬,而不是全部是0的
外賬現(xiàn)金余額和內(nèi)賬不一致怎么辦
答: 你好?? 因?yàn)橥赓~需要正規(guī)的憑證發(fā)票發(fā)票做賬,有不合規(guī)的發(fā)票不能記賬,外賬內(nèi)賬余額不一致在實(shí)際業(yè)務(wù)中很正常,暫時(shí)不用調(diào)整。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們是餐飲行業(yè),之前會(huì)計(jì)把內(nèi)賬的錢(qián)都做到了外賬上,現(xiàn)在現(xiàn)金科目上余額特別多,請(qǐng)問(wèn)想轉(zhuǎn)回到內(nèi)賬上怎么辦呢?
答: 之前分錄怎么做的,紅沖就可以

